+7 (347) 2-944-044

АЛЬТБИЗНЕС

консалтинговая компания

Путь на сайте

Понедельник, 13 марта 2017 05:05

Бизнес-план резидента ТОСЭР

Для получения статуса Резидента Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) необходимо заключить соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР. Компани АльтБизнес осуществляет полное сопровождения Юридических лиц в целях получения статуса резидента ТОСЭР.

Резидент Территории опережающего социально-экономического развития

Резидент ТОСЭР получает налоговые льготы на период заключения соглашения об осуществлении деятельности на соответствующей территории. В Республике Башкортостан территориями ТОР являются: городское поселение город Белебей и городской округ город Кумертау

Льготные налоговые условия резидента ТОСЭР и другие привилегия

  1. Льгота по налогу на прибыль - первые 5 лет ставка налога 5%, в последующие 10% (на сегодняшний день данная ставка для организаций на общей системе налогообложения составляет 20%).
  2. Льгота по налогу на имущество организаций - освобождение от данного налога в течении 10 лет (на сегодняшний день она составляет 2,2%)
  3. Сниженные тарифы по страховым отчислениям - 7,6% (на сегодняшний день она составляет 30%) 

Порядок заключения соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР

poryadok soglashenie TOSER

Необходимые документы для Резидента ТОСЭР

  1. Заявление
  2. Бизнес-план резидента ТОСЭР, бизнес-план инвестиционного проекта
  3. Паспорт инвестиционного проекта
  4. Копии учредительных документов
  5. Выписку из ЕГРЮЛ
  6. Финансовая отчетность и приложения за 1 год
  7. Информация о среднесписочной численности работников организации

Нормативно-правовые документы ТОСЭР

Федеральные документы ТОСЭР

  1. Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации"
  2. Постановление Правительства РФ "Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)" от 22 июня 2015 года № 614
  3. Постановление Правительства от 29 декабря 2016 года № 1550 «О создании территории опережающего развития «Кумертау»
  4. Постановление Правительства от 29 декабря 2016 года № 1536 «О создании территории опережающего развития «Белебей»
  5. Постановление Правительства РФ от 22 октября 2015 г. N 1132 "О совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля"
  6. Письмо Министерства финансов РФ от 20 марта 2015 года №03-03-10/15503 по вопросам, касающихся установления пониженных налоговых ставок
  7. Письмо Труда и Социальной Защиты Российской Федерации от 10 июня 2016 г. N 17-3/В-244 "О применении пониженных тарифов страховых взносов резидентами территории опережающего социально-экономического развития"от 10 июня 2016 г. N 17-3/В-244 "О применении пониженных тарифов страховых взносов резидентами территории опережающего социально-экономического развития"

Региональные документы ТОСЭР (Республика Башкортостан)

  1. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 10 марта 2017 года №77 "Об утверждении Порядка заключения соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), расположенных в Республике Башкортостан, и о внесении изменений в Положение о Министерстве экономического развития Республики Башкортостан"
  2. Закон Республики Башкортостан от 22 февраля 2017 года №469-з "О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Башкортостан «О налоге на имущество организаций»"
  3. Постановление Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан от 22 февраля 2017 года №ГС-2193 "О Законе Республики Башкортостан «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Башкортостан «О налоге на имущество организаций»"
  4. Закон Республики Башкортостан от 22 февраля 2017 года №468-з "О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций инвесторам, осуществляющим инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений в Республике Башкортостан»"
  5. Постановление Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан от 22 февраля 2017 года №ГС-2191 "О Законе Республики Башкортостан «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций инвесторам, осуществляющим инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений в Республике Башкортостан»"

Муниципальные документы ТОСЭР (Кумертау, Белебей)

ТОСЭР Кумертау

  1. Решение Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 15 февраля 2017 года №8-3 "О внесении изменений в решение Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 19 ноября 2008 года №14-3 «Об установлении земельного налога»
  2. Порядок приема и рассмотрения заявлений юридических лиц на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Кумертау»

ТОСЭР Белебей

  1. Решение Совета городского поселения город Белебей Республики Башкортостан от 15 марта 2017 года №68 "О внесении дополнения в решение Совета городского поселения город Белебей Республики Башкортостан от 17 ноября 2006 года №90 «Об установлении земельного налога»
  2. Постановление Администрации городского поселения город Белебей Республики Башкортостан №153 от 13 марта 2017 года "Об утверждении Порядка приема и рассмотрения заявлений юридических лиц на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Белебей"

Приложение № 4 к

Постановлению администрации

                                                                                                муниципального района

Архангельский район

Республики Башкортостан

от ___ июля 2013 года №______

ТРЕБОВАНИЯ

к содержанию бизнес-плана субъекта малого и среднего предпринимательства, претендующего на получение финансовой поддержки

Титульный лист

Наименование бизнес-плана.

Наименование и адрес субъекта малого предпринимательства (с указанием организационно-правовой формы – для юридических лиц).

Описание бизнес-плана:

1. Область деятельности субъекта малого предпринимательства (специализация и история развития).Цели и задачи реализации бизнес-плана.

2. Основные виды продукции (работ, услуг), выпуск которых осуществляется в настоящее время и планируется в будущем в рамках реализации бизнес-плана (в том числе потребительские свойства, преимущества, отличительные особенности, ожидаемый спрос).

3. Место осуществления бизнеса в настоящее время и в будущем в рамках реализации бизнес-плана (с указанием конкретных адресов производства товаров, работ, услуг).

4. Период реализации бизнес-плана.

5. Анализ ситуации на рынке товаров, работ и услуг, предлагаемых бизнес-планом, в настоящее время и планируемый в будущем в рамках реализации бизнес-плана (с указанием аналогичных производителей товаров, работ, услуг, наличия конкурентов, наличия потенциальных потребителей).

6. Специфические требования к организации производства (при наличии).

7. Внедрение инновационных технологий (при наличии дать описание данных технологий).

8. Источники финансирования бизнес-плана:

I.

За счет собственных средств

№ п/п

Наименование мероприятия

Стоимость, рублей

1.

Итого:

II.

За счет средств государственной поддержки (субсидии)

№ п/п

Наименование мероприятия

Стоимость, рублей

1.

Итого:

9. Обоснование необходимости приобретения сырья, материалов, оборудования и иных затрат, связанных с реализацией бизнес-плана.                                        

10. Потенциальные поставщики сырья, материалов (услуг).

11. Организация сбыта продукции, наименование и характеристика компаний, привлекаемых к ее реализации.

12. Ожидаемые финансовые результаты реализации бизнес-плана:

Наименование показателя

Значение показателя

за последний

отчетный год (последний отчетный период для вновь зарегистрированных)

План[*]

2013 год

2014 год

2015 год

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), рублей

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, рублей

Прибыль (убыток) до налогообложения, рублей

Чистая прибыль (убыток), рублей

13. Информация о социальной эффективности бизнес- плана (сохраняемых и вновь создаваемых рабочих местах):

Наименование показателя

Значение показателя

за последний

отчетный год (последний отчетный период для вновь зарегистрированных)

План*

2013 год

2014 год

2015 год

Количество сохраняемых рабочих мест, человек

Количество вновь создаваемых рабочих мест, человек

14. Приложения: в приложение включаются документы, подтверждающие и разъясняющие сведения, представленные в бизнес-плане (при необходимости).

15.Подпись и печать руководителя субъекта предпринимательства.

 


[*] число планируемых лет зависит от периода реализации бизнес-плана

* число планируемых лет зависит от периода реализации бизнес-плана

 



Суббота, 20 февраля 2010 02:52

Бизнес-план производства кормов

Приобретение предприятия в Республике Башкортостан по производству кормов, загрузить на максимальную мощность оборудование, увеличить объем производства комбикормов за счет доведения производства комбикормов 135 т в сутки за счет привлечения кредитных ресурсов.В настоящий момент Предприятие занимается производством комбикормов для крупного рогатого скота и стартерных кормов для молодняка КРС. В целях наращивания оборотов принято решение о закупке зерна, витаминов и премиксов, что позволит предприятию дополнительно произвести комбинированные корма, эффективно использовать сырьевой потенциал района и способствовать его развитию, а также обеспечить хозяйства и население района и близлежащих районов комбикормами. Преимуществом выпускаемой продукции является высокое качество, использование специальных витаминных добавок, повышающих иммунитет животных, оптимальная рыночная стоимость, а также то, что используются только экологически чистое сырье высокого качества.

Экономическое обоснование настоящего проекта рассчитано по заказу учредителей ОАО. В рамках проекта предполагается ликвидация ООО с передачей обязанностей по оказанию услуг населению ОАО. На начало 2012 года четыре предприятия ООО оказывали услуги, при этом неся довольно значительные убытки. Причин тому несколько, они более подробно рассмотрены в главе настоящего ТЭО «Краткая характеристика предприятий». Одним из направлений повышения эффективности деятельности этих предприятий рассматривается слияние четырех ЖЭУ с целью оптимизации управленческих расходов.

Финансовая модель по реализации автомобилей на территории Республики Башкортостан с горизонтом планирования 3 года, с шагом планирования квартал. Основными услугами будут являться: продажа автомобилей (включая стоимость автомобилей, допуслуг, допоборудования), услуги сервиса (включая техническое обслуживание и ремонт а/м, гарантийное обслуживание а/м), аренда помещений, прочие услуги (вознаграждение кредитно-страховых организаций)

Организация мини-потока по выпуску высококачественной женской одежды плательно-костюмной группы для оптовых покупателей. Учитывая новейшие методы обработки и промышленную технологию при пошиве изделий необходимо закупить соответствующее высококачественное оборудование и спец. машины. В целях реализации данного проета необходимы средства в размере 1 676 069 рублей. Данные вложения необходимы для: - приобретения технологичного оборудования; -  увеличения выпуска изделий и повышению качества выпускаемой продукции; - снижения себестоимости производимой продукции; - расширения ассортименты; - создания дополнительных рабочих мест (плюс 19 человек)- проведению масстер- классов и работа со студентами; - изготовления изделий по индивидуальным заказам. Производство изделий рассчитано на оптового покупателя в Уральском регионе.

Стратегия развития малого предпринимательства затрагивает вопрос роста сельской экономики и социальной поддержки села, как главного условия обеспечения продовольственной безопасности страны, приоритета политики. Уникальность проекта: создание рынка сбыта для производителей сельскохозяйственной продукции на селе, организация новых рабочих мест на селе, общий охват проекта 1,5 млн. человек из числа населения сельских поселений региона, нацеленность на производство высококачественной экологической продукции.

Стратегия развития пассажирской компании разработна в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов от 21.06.1999 № ВК 477, утверждена Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике; Методическими рекомендациями по оценке инвестиционных проектов на железнодорожном транспорте от 31.08.1998 г. № В-1024у, Основополагающими документами Открытого акционерного общества "Российские железные дороги": - Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008  № 877-р "О Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года" - Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 №1734-р "О Транспортной стратегии Российской Федерации" - Стратегия развития холдинга "РЖД" на период до 2030 года (основные положения) - Распоряжение ОАО «РЖД» от 11.02.2008 №269р "Об энергетической стратегии ОАО "РЖД" на период до 2010 года и на перспективу до 2030 года" - Распоряжение ОАО «РЖД» от 29.12.2012 № 2768р «Об утверждении методики оценки экономической эффективности внедрения технологий бережливого производства»

Бизнес-план деятельности предприятия на 2017-2019 гг. содержит комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования, мероприятия отражают основные направления деятельности в планируемые периоды по достижению целей. Данный бизнес-план полностью соответствует требованиям Постановления Правительства Республики Башкортостан от 10 июня 2013 года № 237 "О мерах по проведению мониторинга деятельности государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан и хозяйствующих субъектов  с долей участия государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан", Постановления Правительства Республики Башкортостан от 02 февраля 2015 года № 16 "О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 10 июня 2013 года № 237...", Постановления Правительства Республики Башкортостан от 7 сентября 2016 года №384 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан"

Бизнес-план деятельности предприятия на 2016-2018 гг. содержит комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования, мероприятия отражают основные направления деятельности в планируемые периоды по достижению целей. Данный бизнес-план полностью соответствует требованиям Постановления Правительства Республики Башкортостан от 10 июня 2013 года № 237 "О мерах по проведению мониторинга деятельности государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан и хозяйствующих субъектов  с долей участия государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан"  и Постановлению Правительства Республики Башкортостан от 02 февраля 2015 года № 16 "О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 10 июня 2013 года № 237..."

1 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2 РЕЗЮМЕ

3 ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

3.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНЕ

3.1.1 Транспортно-географическое положение
3.1.2 Основные социально экономические показатели
3.1.3 Население региона
3.1.4 Доходы населения
3.1.5 Перевозки пассажиров и пассажирооборот автомобильного транспорта
3.1.6 Правонарушения

3.2 СВЕДЕНИЯ О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПРИГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ

3.3 СРАВНЕНИЕ ПРИГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ И АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

4 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ППК

4.1 ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ППК

4.2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ КОМПАНИИ

4.3 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ УЧРЕДИТЕЛИ, РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА

4.4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА

4.5 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОАО «РЖД» И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

4.6 ПОТРЕБИТЕЛИ

4.6.1 Основные категории пассажиров

4.7 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

4.7.1 Пассажирские обустройства остановочных пунктов 4.7.2 Подвижной состав
4.7.3 Технические и программные средства

4.8 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.9 ПЛАН МАРКЕТИНГА ПРИГОРОДНОЙ ПАССАЖИРСКОЙ КОМПАНИИ

4.9.1 План мероприятий по улучшению качества обслуживания
4.9.2 Послепродажное обслуживание

4.10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4.11 ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ППК

5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

6 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ОOО "Предприятие №2" ПРИ УСЛОВИИ АРЕНДЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

7.1 НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

7.1.1 Налог на добавленную стоимость
7.1.2 Налог на прибыль
7.1.3 Налог на имущество организаций
7.1.4 Налог на доходы физических лиц
7.1.5 Отчисления во внебюджетные фонды

7.2 ОЦЕНКА ИНФЛЯЦИИ 7.3 ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА

7.4 ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ КОМПАНИИ

7.5 ФОРМИРОВАНИЕ РАСХОДОВ КОМПАНИИ

7.5.1 Аренда объектов инфраструктуры
7.5.2 Аренда подвижного состава
7.5.3 Аренда помещений
7.5.4 Оплата труда
7.5.5 Лизинг, кредиты и займы
7.5.6 Расходы по обслуживанию проводниками
7.5.7 Расходы по страхованию ответственности перевозчика
7.5.8 Расходы на сопровождение билетных кассиров поездных
7.5.9 Техническое обслуживание и ремонт ПТК МК-35К
7.5.10 Технический ремонт и обслуживание АСУ ППК
7.5.11 Расходы на обучение
7.5.12 Расходы на топливо
7.5.13 Расходы на добровольное медицинское страхование
7.5.14 Расходы негосударственного пенсионного обеспечения
7.5.15 Транспортный налог

7.6 ТАБЛИЦА СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ДОХОДОВ-РАСХОДОВ

7.7 СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ ООOО "Предприятие №2"

7.8 ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

7.9 ПРОГНОЗНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

7.10 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОOО "Предприятие №2" 8 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ОOО "Предприятие №2" ПРИ УСЛОВИИ АРЕНДЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДО 2019 Г., 2019 ГОДУ ПРИОБРЕТЕНИЕ ПС

8.1 ТАБЛИЦА СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ДОХОДОВ-РАСХОДОВ ОOО "Предприятие №2" ПРИ УСЛОВИИ АРЕНДЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДО 2019 Г., 2019 ГОДУ ПРИОБРЕТЕНИЕ ПС

8.2 СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ ОOО "Предприятие №2" ПРИ УСЛОВИИ АРЕНДЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДО 2019 Г., 2019 ГОДУ ПРИОБРЕТЕНИЕ ПС

8.3 ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОOО "Предприятие №2" ПРИ УСЛОВИИ АРЕНДЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДО 2019 Г., 2019 ГОДУ ПРИОБРЕТЕНИЕ ПС

8.4 ПРОГНОЗНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОOО "Предприятие №2" ПРИ УСЛОВИИ АРЕНДЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДО 2019 Г., 2019 ГОДУ ПРИОБРЕТЕНИЕ ПС

8.5 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОOО "Предприятие №2" ПРИ УСЛОВИИ АРЕНДЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДО 2019 Г., 2019 ГОДУ ПРИОБРЕТЕНИЕ ПС

9 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ-РАСХОДОВ ОАО "Предприятие №1" ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧАСТОК

10 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ-ДОХОДОВ ОАО "Предприятие №1" ПРИ УСЛОВИИ НАДЕЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧАСТОК

11 СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ОАО "Предприятие №1" И ОOО "Предприятие №2

12 ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ОАО "Предприятие №1" ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

12.1 СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПЛАН ОАО "Предприятие №1" НА 2016 ГОД

12.2 ДОХОДЫ-РАСХОДЫ ОАО "Предприятие №1" НА 2017-2030 ГГ. ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

12.3 СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ ОАО "Предприятие №1" ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

12.4 ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО "Предприятие №1" ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

12.5 ПРОГНОЗНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО "Предприятие №1" ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

12.6 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОАО "Предприятие №1" ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

13 ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ОАО "Предприятие №1" В УСЛОВИЯХ СОЗДАНИЯ ОOО "Предприятие №2"

13.1 ДОХОДЫ-РАСХОДЫ ОOО "Предприятие №2"

13.2 ДОХОДЫ-РАСХОДЫ ОАО "Предприятие №1" БЕЗ РЕГИОНАЛЬНОГО УЧАСТКА 

13.3 СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ ОАО "Предприятие №1" БЕЗ РЕГИОНАЛЬНОГО УЧАСТКА+ ОOО "Предприятие №2" 

13.4 СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО "Предприятие №1" БЕЗ РЕГИОНАЛЬНОГО УЧАСТКА+ ОOО "Предприятие №2"

13.5 СВОДНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО "Предприятие №1" БЕЗ УУ + ОOО "Предприятие №2"

13.6 СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОАО "Предприятие №1" БЕЗ Регионального участка №2 + ОOО "Предприятие №2"

14 ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ОАО "Предприятие №1" В УСЛОВИЯХ НАДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

14.1 ДОХОДЫ-РАСХОДЫ ОАО "Предприятие №1" В УСЛОВИЯХ НАДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

14.2 СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ ОАО "Предприятие №1" В УСЛОВИЯХ НАДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

14.3 СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО "Предприятие №1" В УСЛОВИЯХ НАДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

14.4 СВОДНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО "Предприятие №1" В УСЛОВИЯХ НАДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

14.5 СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОАО "Предприятие №1" В УСЛОВИЯХ НАДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

15 ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ОАО "Предприятие №1" В УСЛОВИЯХ НАДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ И СОЗДАНИЯ ОOО "Предприятие №2"

15.1 ДОХОДЫ-РАСХОДЫ ОАО "Предприятие №1" БЕЗ УУ В УСЛОВИЯХ НАДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

15.2 ДОХОДЫ-РАСХОДЫ ОOО "Предприятие №2"

15.3 СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ ОАО "Предприятие №1" БЕЗ РЕГИОНАЛЬНОГО УЧАСТКА В УСЛОВИЯХ НАДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ И СОЗДАНИЯ ОOО "Предприятие №2"

15.4 СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО "Предприятие №1" БЕЗ РЕГИОНАЛЬНОГО УЧАСТКА В УСЛОВИЯХ НАДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ И СОЗДАНИЯ ОOО "Предприятие №2"

15.5 СВОДНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО "Предприятие №1" БЕЗ УУ В УСЛОВИЯХ НАДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ И СОЗДАНИЯ ОOО "Предприятие №2"

15.6 СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОАО "Предприятие №1" БЕЗ УУ В УСЛОВИЯХ НАДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ И СОЗДАНИЯ ОOО "Предприятие №2"

16 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ ДОЧЕРНЕГО ОБЩЕСТВА

16.1 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОOО "Предприятие №2"

16.2 БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

16.3 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОOО "Предприятие №2"

16.3.1 Ключевые показатели эффективности ОOО "Предприятие №2" при условии аренды ПС
16.3.2 Ключевые показатели эффективности ОOО "Предприятие №2" при условии аренды подвижного состава до 2019 г., 2019 году приобретение ПС
16.3.3 Сравнение ключевых показателей эффективности ОOО "Предприятие №2" и Регионального участка

16.4 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОАО "Предприятие №1"

16.4.1 Ключевые показатели эффективности ОАО "Предприятие №1" текущее состояние
16.4.2 Ключевые показатели эффективности ОАО "Предприятие №1" в условиях создания ОOО "Предприятие №2" (консолидированный)
16.4.3 Ключевые показатели эффективности ОАО "Предприятие №1" в условиях наделения имуществом
16.4.4 Ключевые показатели эффективности ОАО "Предприятие №1" в условиях наделения имуществом и создания ОOО "Предприятие №2" (консолидированный)

16.5 ОПИСАНИЕ ЭФФЕКТОВ ДЛЯ ОАО «РЖД, ОАО "Предприятие №1", И Региона

16.5.1 Эффект для ОАО «РЖД»
16.5.2 Эффект для ОАО "Предприятие №1"
16.5.3 Эффект для Региона

17 ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА

17.1.1 Внешние факторы
17.1.2 Внутренние факторы

Четверг, 09 февраля 2017 11:48

Бизнес-план КФХ

Суть проекта - организация крестьянско-фермерского хозяйства в целях выращивания КРС для получения молока и мяса. Объем инвестиций 4,6 млн. рублей, простой срок окупаемости 3 года, дисконтированный срок окупаемости 3,69 лет. Чистая приведенная стоимость 2,3 млн. рублей.

В началоНазад1234567ВперёдВ конец
Страница 1 из 7
 





 

Поиск по сайту