1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 4
2 АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОТРАСЛИ 5
2.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 5
2.1.1 Финансово-экономические показатели деятельности предприятия 5
2.1.2 Структура управления и кадровый состав 5
2.1.3 Технология и уровень квалификации исполнителей 5
2.1.3.1 Техника массажа 5
2.1.3.2 Требования к уходу за руками 11
2.1.3.3 Уровень квалификации 12
2.1.4 Направления деятельности, продукция, достижения и перспективы 12
2.1.5 Партнерские связи и социальная активность 12
2.1.6 Объем производства (существующий и планируемый) 13
2.1.7 Расходы на персонал 13
2.2 ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 13
3 СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА, ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 14
3.1 ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ К ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 15
3.2 ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМОГО К ПРИОБРЕТЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 16
3.2.1 Контрольно-кассовый терминал 16
3.3 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ДАННОЙ УСЛУГИ 17
3.4 ОПИСАНИЕ РЫНКА СБЫТА И СИСТЕМЫ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГИ) 18
3.4.1 Характеристика Белокатайского района 18
3.5 ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ И АВТОРСКИЕ ПРАВА (ПРИ НАЛИЧИИ И НЕОБХОДИМОСТИ) 19
3.6 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЫНКА (КОНКУРЕНТОВ) 19
4 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 20
4.1 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 20
4.1.1.1 Санитарно-эпидемиологическое экспертиза 20
4.1.1.2 Санитарно-эпидемиологического заключение 20
4.1.1.3 Лицензирование 22
4.1.1.4 Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности 24
4.1.1.5 Открытие расчетного счета 26
4.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ККМ 27
4.2.1 Получение ЭЦП 27
4.2.2 Заключение договора с ОФД и регистрация ККТ 28
4.2.3 Планируемые затраты 29
4.2.3.1 Налоги и отчисления во внебюджетные фонды 29
4.2.3.2 Затраты на сырье и материалы 32
4.2.3.3 Текущие расходы 32
4.2.4 Планируемые доходы 32
4.3 СРОКИ 33
4.3.1 Запуска проекта 33
4.3.2 Выхода на самоокупаемость 33
4.3.2.1 Необходимые понятия 33
4.3.2.2 Оценка эффективности проекта 33
4.4 ВЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ 34
5 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 34
5.1 ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 34
5.2 ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 34
6 ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 35
Суть проекта Открытие сети гастрономических магазинов общей площадью 150 кв.м, торговой площадью 100-110 кв.м. Создание сети магазинов здорового питания в шаговой доступности, с четко организованной системой поставки от производителей до полок магазинов ввиду короткого срока годного части продуктов питания. Составлен по требованиям ПАО Сбербанк России и согласован. Общий объем инвестиций составляет 583 млн. рублей., срок окупаемости 3,6 года, дисконтированный срок окупаемости 4,45 года, чистая приведенная стоимость NPV - 143 млн. рублей, норма доходности дисконтированных затрат 1,77
Объем инвестиций 10 млн. рублей. Чистая прибыль проекта за 3 года 7,6 млн. рублей. В планируемый период по бизнес-плану компания планирует привезти десяток светодиодных экранов, установить и запустить 10 LED экранов на территории города Уфа и передать в долгосрочную аренду. Светодиодные экраны будут установлены в людных местах, с большой проходимостью.